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市住房公积金中心开展季度稽核审计 把牢风险防控关口

2024-07-23 17:11:36  浏览次数:

       为有效管控住房公积金资金风险,规范业务操作行为,确保各项业务合规办理。根据中心2024年工作安排部署和《2024年内部稽核审计工作计划》具体要求,稽核审计科抽调业务骨干成立内审稽核工作组,于7月15日至19日深入永德、镇康、孟定等3个管理部,对2024年住房公积金日常业务管理情况开展三季度现场稽核审计工作。

       内审稽核工作组通过现场查阅档案、业务系统检查、座谈交流等方式,重点对住房公积金政策贯彻执行情况、归集提取贷款业务办理规范程度、贷款贷后管理、业务档案管理等多个方面进行了稽核检查,抽查各项业务共计528笔,未发现存在公积金政策执行错误情况。在稽核检查过程中发现的问题和存在的不足,内审稽核工作组现场及时进行了反馈,要求切实整改、查缺补漏,不断提升工作质效,把牢风险防控关口,推动各项业务工作稳健运行,促进住房公积金事业高质量发展。